if (isset($popup_css)) : ?> endif; ?>
Tiện ích
Cẩm nang
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ, kiểm tra và đánh giá các biện pháp đổi tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ mảng tài chính, mảng giao dịch hàng hóa phái sinh, giao dịch hàng vật chất và các mảng nghiệp vụ khác theo quy định tại quy chế tổ chức hoạt động Kiểm soát nội bộ.
- Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà các kết luận/báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị.
- Định kỳ báo cáo tuần/tháng/bất thường về hoạt động của Bộ phận KSNB trình Trưởng Bộ phận KSNB
- Chịu trách nhiệm trước Bộ phận KSNB về báo cáo, kết luận kiểm soát, tổng hợp phản hồi kiểm soát trình Bộ phận KSNB theo quy định.
- Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với nhân viên dưới quyền của các phòng ban chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.
- Chịu trách nhiệm tính chính xác, tính bảo mật trong quá tình thực hiện kiểm soát.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù nghành nghê kinh doanh của Công ty.
- Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị;
- Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và qui trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
- Thực hiện các công việc khác do Bộ phận KSNB giao.
Xem Thêm
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.
- Ưu tiên những ứng viên có trên 02 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Kiểm toán, kiểm soát nội nội bộ, quản trị rủi ro.
- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề/chứng chỉ chuyên môn chứng khoán/ACCA/CFA/FRM…
- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ.
- Có kiến thức về các sản phẩm tài chính phái sinh, đặc biệt là giao dịch hàng hóa phái sinh.
- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint. Ưu tiên ứng viên thành thạo SQL, VBA.
- Tiếng Anh có chứng chỉ Toeic 650 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Trung thực, cẩn thận,khách quan, nhạy bén, có tư duy phản biện ,có trách nhiệm cao trong công việc
- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.
Xem Thêm
QUYỀN LỢI
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn hoá học tập, được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để phục vụ cho công việc;
- Được tiếp cận, cập nhật thông tin về các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như nông sản, kim loại, năng lượng… đồng thời được làm việc với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa quốc tế từ Mỹ, Anh, Hồng Kông…
- Phát triển tiềm năng bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc;
- Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của MXV và các hoạt động ngoại khóa bổ ích;
- Chế độ lương thưởng và chế độ phúc lợi tốt, tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ, nghỉ tết… theo quy định của Bộ Luật Lao động;
- Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật.
Xem Thêm
Video/Ảnh mô tả
Mức lương
Thỏa thuận
Cấp bậc
Nhân viên
Yêu cầu kinh nghiệm
1 - 2 năm kinh nghiệm
Ngành nghề
Giới tính
Không yêu cầu
Bằng cấp
Bằng Tiến sĩ
Loại hình làm việc
Toàn thời gian
Số lượng tuyển
2
Nơi làm việc
Địa chỉ chi tiết
Chưa cập nhật
Ngày đăng tin
02/12/2020
Chia sẻ